El rincón de la CRIPTOFISCALIDAD +Temaserio
13-jun-2025 14:57
#481
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Pregunta de niño de primaria.Tema staking en vaults tipo Beefy y demás... entiendo que lógicamente depositar USDC u otra cripto ahí no tiene ningún impacto fiscal, y dejar los fondos ahí funcionando con autocompounding también.
La duda viene en el momento en el que decido retirar un depósito de esas plataformas defi a mi wallet. Eso como tal es un hecho impositivo, entiendo, ha habido aumento de patrimonio. La duda en sí es, teniendo en cuenta que está en una wallet y sólo en esas plataformas, hay manera de diferir declarar eso a un momento en el que me sea más cómodo? O hay que declarar al final de año, si o sí (entiendo que sí). Para colmo, USDC comprados en Binance y enviados a mi wallet, o sea declarar tengo que declarar por el tradeo de cripto, pero el tema staking me desorienta un poco. Gracias por el hilo. |
13-jun-2025 15:03
#482
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Vamos que si le meto 300 usdc en el momento en el que envio de vuelta a la wallet esos + ganancias, se genera acto impositivo y tendria que declarar la ganancia en euros. Era lo que suponía. |
13-jun-2025 15:59
#483
| Si haces staking y ganas 5€ ya es declarable lo dejes ahí o lo mandes a tu monedero. |
14-jun-2025 20:24
#484
| A mi no me ha saltado el aviso. Habré tenido unas ganancias de 200 euros aproximadamente. ¿Tendría que declarar las ganancias o por esa cifra paso? |
15-jun-2025 01:07
#485
| Una duda shurs, cual es la mejor app para conectar la wallet de phantom y así poder fiscalizar las perdidas? estoy hecho un lío, la verdad, no se si hay algo BBB que te saque un informe decente para declarar a hacienda. Estoy probando Waltio pero soy un completo desconocido en este mundo. |
15-jun-2025 12:47
#486
| Estoy utilizando cointracking y cuando meto mi wallet de solana me pone que tengo 1000 pavos de DOGE cuando nunca lo he comprado, alguien sabe que pueede estar pasando? |
15-jun-2025 18:58
#487
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Monedas virtuales informadas La Agencia Tributaria dispone de información sobre sus operaciones con monedas virtuales y/o saldos en monedas virtuales del año 2024. Estas operaciones pueden haber generado diferentes tipos de rentas que deban declararse. Si se generan ganancias y/o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta deberán ser declaradas en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares" (casilla 1800 y siguientes) de la declaración del impuesto. El importe se debe indicar en EUROS. A mi gestor le salto eso. Este año 2024 estuve tradeando en phantom con sol y muchas memecoins. En binance tengo criptos que este año solo he puesto en stakking algunas de ellas y llevo con ellas desde 2017. Debería de enviar algo de esto o pasar? En phantom lo que tradee al final acabo en pérdidas, pero veo mas complicado meter todos los movimientos con las memecoins. Gracias. |
16-jun-2025 14:01
#488
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Buenas, cuántas entradas de activos permite el modelo de la renta en cuanto a operaciones con criptomonedas? Una vez agrupadas las permutas, he contado unos 202 activos en los que he operado. No se si caben todos. En caso contrario, alguna recomendación? |
19-jun-2025 13:41
#490
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Buenos dias a todos, a ver si alguine me puede echar una mano... me he registrado en cointracking, voy a importar datos, selecciono binance y CSV Import Hago esto " Navigate at Binance.com to Wallet -> Transaction History (https://www.binance.com/en/my/wallet...deposit-crypto)" Aqui le doy a custom, y pongo fechas del 1/1/2024 al 31/12/2024 y me bajo el CSV que me genera Esto lo subo a Cointracking y ahi ya se me genera el informe Es eso correcto? Si alguien me echa una mano se lo agradecere mil porque llevo un lio de la hostia :_( |
19-jun-2025 14:07
#491
| Finalmente he optado por meter 119 tokens y en el 120 poner VARIOS, acumulando el resto. |
19-jun-2025 17:16
#492
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Es la opción correcta. Generalmente, nosotros lo que hacemos es que en varios metemos los importes menores (introducimos las operaciones de mayor a menor monto, dejando para el último asiento las económicamente menos relevantes). Un saludo, |
19-jun-2025 17:18
#493
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Buenos dias a todos, a ver si alguine me puede echar una mano... me he registrado en cointracking, voy a importar datos, selecciono binance y CSV Import
Hago esto " Navigate at Binance.com to Wallet -> Transaction History (https://www.binance.com/en/my/wallet...deposit-crypto)" Aqui le doy a custom, y pongo fechas del 1/1/2024 al 31/12/2024 y me bajo el CSV que me genera Esto lo subo a Cointracking y ahi ya se me genera el informe Es eso correcto? Si alguien me echa una mano se lo agradecere mil porque llevo un lio de la hostia :_( Debes entrar a la opción superior derecha (parece un archivo con una flecha). Cuenta que Cointracking puede cometer errores, no añadiendo todas las entradas que aparezcan en el archivo. Ten en cuenta tambien que debes consultar en el apartado "saldos por exchange" que los balances que te exprese son correctos y que, en "Informes -> Transacciones perdidas" no tengas ninguna entrada sin conciliar. Saludos, |
19-jun-2025 17:20
#494
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Monedas virtuales informadas
La Agencia Tributaria dispone de información sobre sus operaciones con monedas virtuales y/o saldos en monedas virtuales del año 2024. Estas operaciones pueden haber generado diferentes tipos de rentas que deban declararse. Si se generan ganancias y/o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta deberán ser declaradas en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares" (casilla 1800 y siguientes) de la declaración del impuesto. El importe se debe indicar en EUROS. A mi gestor le salto eso. Este año 2024 estuve tradeando en phantom con sol y muchas memecoins. En binance tengo criptos que este año solo he puesto en stakking algunas de ellas y llevo con ellas desde 2017. Debería de enviar algo de esto o pasar? En phantom lo que tradee al final acabo en pérdidas, pero veo mas complicado meter todos los movimientos con las memecoins. Gracias. Agencia Tributaria tiene constancia de tus operaciones en Binance y del listado de billeteras que has utilizado (y de ellas por los exploradores publicos puede saber la operativa en ellas). A partir de ahí y bajo la premisa que es mas que probable que por beneficios/perdidas u otras circunstancias estes en obligación a declarar, queda en tu mano decidir como gestionar la situación. Un saludo, |
19-jun-2025 17:21
#495
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Lo más probable es que te hayan enviado a tu billetera un activo llamado DOGE, pero, su contrato no coincida con el activo real. Tienes dos opciones de como gestionar esta situación:
Un saludo, |
19-jun-2025 22:22
#496
| Los perros de hacienda me han mandado en la info fiscal que he hecho permutas en usdt, sol y crv, 6200, 1300 y 1500 euros respectivamente... La realidad esq si pero eso viene de alos anteriores, todo en binance pero el resumen es que en 2019 meti 3600 eur y ahora tengo 3300 usdc por lo q realmente tengo 300 euros de perdidas tras miles de operaciones... Como cojones ahora demuestro o hago oara decir q esos 8000 euros en permutas no son beneficios? Y xq solo me dicen esas criptos si he hecho permutas con 44 diferentes? Gracias |
19-jun-2025 23:17
#497
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Los perros de hacienda me han mandado en la info fiscal que he hecho permutas en usdt, sol y crv, 6200, 1300 y 1500 euros respectivamente... La realidad esq si pero eso viene de alos anteriores, todo en binance pero el resumen es que en 2019 meti 3600 eur y ahora tengo 3300 usdc por lo q realmente tengo 300 euros de perdidas tras miles de operaciones... Como cojones ahora demuestro o hago oara decir q esos 8000 euros en permutas no son beneficios? Y xq solo me dicen esas criptos si he hecho permutas con 44 diferentes? Gracias
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20-jun-2025 00:00
#498
| Hola Shur cointracking me cobra anual.... Por lo q no me interesa, voy a probar koinly con Api, las has usado? |
20-jun-2025 14:46
#499
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Un saludo, |
21-jun-2025 10:36
#500
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He probado a meter en cointracking, Waltio, etc etc y en cada una es una despiporre. Una me dice que perdí -150$ el año pasado, Waltio, pero la otra me dice que he ganado cerca de 70k$ ![]() En mi caso solo utilice Phantom via pump.fun. Para 2k de cochinas perdidas acumuladas entre el 24 y el 25, el dolor de cabeza que me esta dando |
21-jun-2025 23:58
#502
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He probado a meter en cointracking, Waltio, etc etc y en cada una es una despiporre.
Una me dice que perdí -150$ el año pasado, Waltio, pero la otra me dice que he ganado cerca de 70k$ ![]() En mi caso solo utilice Phantom via pump.fun. Para 2k de cochinas perdidas acumuladas entre el 24 y el 25, el dolor de cabeza que me esta dando |
22-jun-2025 01:35
#503
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Vaya follón con la renta. En koinly me sale que perdí 1500€ aproximadamente. Y en cointracking me pone que gané 1700€. Además el número de transacciones no tienen nada que ver una con la otra. Uso nexo y defi en metamask y Phantom con redes arbitrum, polygon y solana Cointracking parece más completo pero me salen transacciones perdidas,, concretamente 406, lo cual supongo será el motivo de los datos erróneos. Cómo lo arreglo? No tengo ni idea |
22-jun-2025 11:54
#505
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Estoy mirando los saldos por echange y alucino. En la red de pol me salen unos tokens (COC de 69000€) y PFI de 2500000€. ¿Qué es eso? No he tenido ese dinero en mi vida. Lo máximo que he tenido en defi ha sido 3000€ haciendo pools. Alucino. |
23-jun-2025 13:44
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| algun shur de bizkaia que haya hecho la declaracion para una consulta de como meter un dato?? |
23-jun-2025 13:52
#507
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Buenas, Hace un tiempo voy leyendo el hilo, y he visto alguna cosa parecida, pero la verdad que no termino de aclararme, y me tengo que decidir ya, puesto que termina el plazo para presentar la renta. Pongo la situación con números, a ver si alguien pudiera iluminarme un poco. Lo pongo en cita para que no quede el tocho si hay alguna cita o similar Día 1 • Ingreso a Exchange1 500 € (llegan 499,3 € debido 0,7€ comisión) → compro 523’72usdt • Mando 523,72usdt de Exchange1 a Exchange2 (llegan 522,42 usdt (1,3usdt comisión)) Día 2 • Ingreso a Exchange1 350 € (llegan 349,42 € por 0,58€ comisión) → compro 368,17usdt • Mando 368,17usdt de Exchange1 a Exchange2 (llegan 366,87 usdt (1,3usdt comisión)) Total disponible en exchange2 = 899,2usdt En Exchange2 realizo varias compras de crypto X a mercado y límite en periodo corto de tiempo, pero no es posible obtener registro de esos movimientos de ese exchange En total obtengo 111.672,43 ud cryptoX Dia D (después de haber hecho esas compras durante 3 o 4 días) • Mando 1000 ud cryptoX a wallet (llegan 800 (comisión 200ud cryptoX)) • Mando 110.672,43 ud cryptoX a wallet (llegan 110.442,43ud cryptoX a wallet (comisión 200 ud)) En total queda que la media de compra ha sido de 0’0081 usdt/ud crypto (habría que pasarlo a euros entiendo, que usaría pues los euros disponibles en vez de los usdt disponibles, aunque entonces me como la comisión de cuando mandé usdt) Resumen total. • Ingreso a Exchange 1 850€ → obtengo 848,72€→Compro 891,89usdt • Mando 891,89 usdt de Exchange 1 a Exchange 2→ Recibo 889,29usdt→ compro 111.672,43 ud crypto X • Mando 1000 + 110.442,43 ud crypto de Exchange 2 a wallet → Me queda en wallet 111.272,43 ud crypto ¿Entiendo que la primera compra a usdt no debería declararla, ya que es compra ¿O también se debería considerar la permuta €-usdt? ¿El primer movimiento euro-usdt sería sólo compra no? Entonces hay que declarar sí o sí permuta usdt a crypto Teniendo en cuenta que me resulta imposible encontrar las órdenes de compra de esa crypto (el Exchange no lo facilita, y sólo tengo apuntado el global) podría limitarme a casilla 1800 poner 899,29usdt → 111.672,43 ud cryptoX, indicado como N (Otra moneda virtual), y en B (Bienes o servicios poner la comisión). ¿Aquí también habría que poner las comisiones anteriores de euros perdidos, usdt perdidos? En éste caso entiendo que las comisiones anteriores serían irrelevantes, pero tampoco sé cuál habría que poner, puesto que tampoco me encaja la de retirada a la wallet La verdad es que es una mierda, porque son dos duros, en los que no he ganado nada, pero me temo que si en un futuro vendo esa crypto, me digan que no declaré la permuta en su momento Quizás lo más sencillo sería no poner nada, ya que no me sale el aviso, ni tengo pensado vender a corto plazo, y si en un futuro vendo, y además ya es pasados 4 años, simplemente usar FIFO con esa media de compra, pero entiendo tampoco termina de ser correcto • 850€ → 111.672,43 ud cryptoX (0,0076€/ud cryptoX) Y las 400 ud perdidas en comisiones me las como. Como afrontariais declarar eso? Es que dado el valor de compra, incluso si algún día sube, casi que no sé si me sale más a cuenta romperme 0 la cabeza y declarar entonces todo como beneficio. Al final de comprar a 0'7ct a comprar a 0... |
Editado: 23-jun-2025 16:06 -
24-jun-2025 22:35
#508
| Buenas, entiendo que hay que meter las operaciones de 2024 para ver las ganancias o perdidas. Pero si por ejemplo permutas una moneda A por otra B, y la A la compraste en 2023 o antes, y esa la compraste con otra moneda C que tenias en 2022 y así sucesivamente. Como se declara eso? Hay que remontarse al origen de los tiempos? |
25-jun-2025 06:27
#509
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Buenas,
Hace un tiempo voy leyendo el hilo, y he visto alguna cosa parecida, pero la verdad que no termino de aclararme, y me tengo que decidir ya, puesto que termina el plazo para presentar la renta. Pongo la situación con números, a ver si alguien pudiera iluminarme un poco. Lo pongo en cita para que no quede el tocho si hay alguna cita o similar Disculpas por el tocho, y muchas grácias porademantado si alguien me arroja algo de luz. La verdad es que lo más práctico sería contratar algo, pero me va a salir más caro el collar que el perro. Entiendo que a malas las multas son sobre el beneficio no declarado, y aquí beneficio no hay., dado que la permuta realizada ha sido simplemente por no poder comprar directamente la crypto con euros. Fue cambiar euros por usdt/usdt por crypto, y mandar crypto a wallet, donde estará un largo plazo Es que dado el valor de compra, incluso si algún día sube, casi que no sé si me sale más a cuenta romperme 0 la cabeza y declarar entonces todo como beneficio. Al final de comprar a 0'7ct a comprar a 0... Buenos días. Recibo su desglose de operativa. Procedo a analizarlo punto por punto desde la perspectiva de una inspección tributaria, con el fin de determinar los hechos imponibles y las obligaciones formales que se derivan de sus acciones. Asunto: Análisis de Operativa y Determinación de Hechos Imponibles Basándonos en su exposición, vamos a desglosar la cadena de eventos y su relevancia fiscal. Paso 1: Adquisición de Activos (EUR → USDT) Sus operaciones:
Respuesta: No. La conversión de una moneda de curso legal (fiat, como el euro) en un criptoactivo (sea una stablecoin como USDT o cualquier otra) no es una permuta que genere una ganancia o pérdida patrimonial. Es una compra. En este momento, no hay transmisión de un activo que usted poseyera previamente (el euro no es un activo de inversión a estos efectos, es la unidad de medida), por lo tanto, no hay hecho imponible. Lo que sí ocurre en este paso, y es de vital importancia, es el establecimiento del Valor de Adquisición de sus USDT. Este valor es la base sobre la que se calcularán todas sus futuras ganancias o pérdidas. El Valor de Adquisición incluye el precio de compra más todos los gastos y comisiones inherentes a la compra.
Paso 2: Transferencias entre Cuentas de Misma Titularidad Sus operaciones:
Tratamiento de las comisiones de retiro (Fees):Usted paga comisiones en USDT y en CryptoX para mover sus activos. Estas comisiones de retiro no son un gasto deducible en el momento en que se pagan. Sin embargo, reducen la cantidad de activos que finalmente posee. Al haber pagado la comisión con la propia criptomoneda, simplemente posee menos unidades. Cuando en el futuro venda sus CryptoX, la ganancia se calculará sobre las unidades que venda. El coste de adquisición de las unidades "perdidas" en la comisión se prorratea o se añade al coste de las que sí conserva. En la práctica, al tener menos unidades por el mismo coste total de adquisición, su ganancia será menor (o su pérdida mayor) en la venta final. Paso 3: La Operativa Crítica (USDT → CryptoX) Sus operaciones:
El Problema Grave: "No es posible obtener registro" Esta frase, "no es posible obtener registro de esos movimientos de ese exchange", es, desde mi perspectiva, la alarma más grave de todo su expediente.
Operación Tipo de Evento ¿Hecho Imponible? Obligación del Contribuyente EUR → USDT Compra NO Registrar el Valor de Adquisición en € (incl. comisiones) y la fecha. USDT → CryptoX Permuta SÍ (Venta de USDT) Calcular y declarar la ganancia/pérdida de la venta de USDT aplicando FIFO. Registrar el Valor de Adquisición de CryptoX. Movimientos (Exchange→Wallet) Traspaso Propio NO Documentar comisiones para futuros cálculos. Exportar a Hojas de cálculo Respuesta directa a su pregunta: Correcto. El primer movimiento euro-USDT es solo una compra. No se declara en ese momento. Su obligación de declarar nace cuando se deshace de esos USDT para adquirir otro activo. Advertencia Final: Su principal problema fiscal no es la duda que plantea, sino la falta de registros de la operativa de permuta. Es imperativo que agote todas las vías para obtener ese historial del Exchange2. Si el exchange ha cesado su actividad o se niega a proporcionarlos, usted se encuentra en una situación de alto riesgo fiscal. Deberá intentar reconstruir esa operativa de la forma más fidedigna posible (usando exploradores de blockchain, datos históricos de precios, etc.) y prepararse para defenderla en un eventual requerimiento. Le insto a que priorice la obtención o reconstrucción de dichos registros. Sin ellos, cualquier cálculo que presente carecerá de la base probatoria que exige la normativa. |
25-jun-2025 06:28
#510
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la verdad que se le quitan a uno las ganas de tradear este año. Yo desde que me salió la declaración no he tocado nada. Ya veremos este verano cuando empiecen a llamar para revisar las declaraciones o pedirnos de años anteriores puede ser un veranito intenso |
